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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2566-310-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación vehiculos DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2566-22-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Facturación |
Calle Manuel Montt N° 101 Chépica |
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Comuna |
Chépica
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Impuesto |
193420 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Manuel Montt N° 101 Chépica |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
serviciosmecanicosmarcelopozo |
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Razón Social |
MARCELO ANTONIO POZO PULGAR
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R.U.T. |
11.555.067-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
serviciosmecanicosmarcelopozo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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20102305
| Vehículos de servicio | 1 | Unidad | REPARACION DE FRENOS DE CAMIONETA DAEM PPU HZBY-52, SEGÚN COTIZACIÓN N°3570 | |
$ 540.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 540.000
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$ 540.000
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20102305
| Vehículos de servicio | 1 | Unidad | MANTENCION DE ACEITE Y FILTROS PARA MINIBUS DAEM PPU DRFZ-64, SEGÚN COTIZACIÓN N°3569 | |
$ 478.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 478.000
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$ 478.000
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Total Neto
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$ 1.018.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 193.420
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$ 1.211.420
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.