Orden de Compra. Nº2566-313-SE21 "Insumos covid microcentros"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2566-313-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2021
Nombre de la Orden de Compra Insumos covid microcentros
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2566-47-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica
Comuna Chépica
Impuesto 75629,5
Dirección de Envío de la Factura Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jacqueline aurora
Razón Social liquidadora ham limitada
R.U.T. 76.396.956-8
Sucursal jacqueline aurora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per1UnidadInsumos covid para Escuela Héctor Rodolfo Castillo, según cotización adjunta n°254.-  $ 168.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.150 $ 168.150
13111042
Alcohol de polivinilo1UnidadInsumos covid para Escuela Ángel María, según cotización adjunta n°253.-  $ 26.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.660 $ 26.660
42132205
Guantes quirúrgicos1UnidadInsumos covid para Escuela Carlos Donoso Rebolledo, según cotización adjunta n°255.-  $ 59.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.340 $ 59.340
42272102
Pechera rígida de ventilación1UnidadInsumos covid para Gabriela Mistral, según cotización adjunta n°256.-  $ 143.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.900 $ 143.900
Total Neto $ 398.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.630
TOTAL OC $ 473.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.