Orden de Compra. Nº2566-320-SE21 "Materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2566-320-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2021
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2566-45-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica
Comuna Chépica
Impuesto 90946,92
Dirección de Envío de la Factura Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 119974143
Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES
R.U.T. 11.997.414-3
Sucursal 119974143
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadMateriales de oficina para Escuela Héctor Rodolfo Castillo, según cotización adjunta N°4994.  $ 174.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.155 $ 174.155
14111509
Artículos de papelería1UnidadMateriales de oficina para Escuela Carlos Donoso Rebolledo, según cotización adjunta N°4993.  $ 267.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.533 $ 267.533
14111509
Artículos de papelería20UnidadTintas tampón para Liceo Fermín del Real Castillo, según cotización adjunta N°4992.  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.980 $ 36.980
Total Neto $ 478.668
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.947
TOTAL OC $ 569.615


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.