Orden de Compra. Nº2566-331-SE21 "Desinfectante total 10% para Escuela"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2566-331-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2021
Nombre de la Orden de Compra Desinfectante total 10% para Escuela
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica
Comuna Chépica
Impuesto 65208
Dirección de Envío de la Factura Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor QUIMICA MAGUEY LTDA.
Razón Social QUIMICA MAGUEY LTDA
R.U.T. 78.623.770-k
Sucursal QUIMICA MAGUEY LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83121702
Servicios relacionados con la radio25BidónDesinfectante total 10% para establecimientos educacionales de la comuna de Chépica, según cotización adjunta N°115102.  $ 13.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.200 $ 343.200
Total Neto $ 343.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.208
TOTAL OC $ 408.408


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.