Orden de Compra. Nº2566-355-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2566-178-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2566-355-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2566-178-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION
Comuna Santiago
Impuesto 269800
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor francisco10
Razón Social FRANCISCO HUMBERTO BECERRA ROJAS
R.U.T. 15.531.802-3
Sucursal francisco10
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30152003
Murallas de fibrocemento1UnidadREPARACION DE MURO CAMBIO DE PLANCHA FIBROCEMENTO, CERAMICA  $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
30181505
Taza de WC1UnidadDESMONTAR PARA REPARACION Y MANTENCION COMPLETA A 24 WC DE COLEGIO LIBERTADOR O´HIGGINS, PERSONAS, MANILLAS, FLAPEX, SELLOS, ETC.  $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 1.420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 269.800
TOTAL OC $ 1.689.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.722.760-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.531.802-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.109.889-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.