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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2566-388-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Covid Libertador -Luz Maria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2566-47-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Facturación |
Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica |
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Comuna |
Chépica
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Impuesto |
113715 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
jacqueline aurora |
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Razón Social |
liquidadora ham limitada
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R.U.T. |
76.396.956-8 |
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Sucursal |
jacqueline aurora |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211903
| Equipo para protección | 1 | Unidad | Insumos covid para Escuela Luz María Crespo, según cotización adjunta n°271. | |
$ 249.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 249.000
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$ 249.000
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31201520
| Cinta para marcar los pasillos | 50 | Unidad | Rollos de cinta adhesiva 33 metros, según cotización adjunta n°270. | |
$ 6.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 349.500
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$ 349.500
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Total Neto
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$ 598.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.715
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$ 712.215
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.