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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2566-454-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2566-119-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Facturación |
R. Libertador O´Higgins chepica, calle manuel montt 101 |
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Comuna |
Chépica
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Impuesto |
182016,77 |
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Dirección de Envío de la Factura |
R. Libertador O´Higgins chepica, calle manuel montt 101 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Luis Alejandro |
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Razón Social |
TURISMO AVENTURA PARQUE EN EL AIRE LIMITADA
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R.U.T. |
76.235.977-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Luis Alejandro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111702
| Parques nacionales | 1 | Unidad | Salida pedagógica para 66 alumnos y 10 docentes de la Escuela Lindorfo Montero, a realizarse el día 18 de noviembre. Donde los alumnos pueden realizar actividades en el aire con todo el equipamiento correspondiente y guías a cargo de las actividades. (Adjuntar cotización) | |
$ 957.983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 957.983
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$ 957.983
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Total Neto
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$ 957.983
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 182.017
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$ 1.140.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.