Orden de Compra. Nº2566-460-SE24 "Reparación piso caucho y pintura frontis Cielo Azul"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2566-460-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Reparación piso caucho y pintura frontis Cielo Azul
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2566-33-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140531 del sistema JARDÍN CIELO AZUL .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA
Comuna
Impuesto 625100
Dirección de Envío de la Factura CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor eduardo espina cañete
Razón Social EDUARDO MARCELO ESPINA CANETE
R.U.T. 13.572.181-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal eduardo espina cañete
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadPINTURA FRONTIS SEGUN COTIZACIÓN N° 576   $ 1.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.000 $ 1.450.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadREPARACIONES PISO CAUCHO SEGUN COTIZACIÓN N° 529   $ 1.840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.000 $ 1.840.000
Total Neto $ 3.290.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 625.100
TOTAL OC $ 3.915.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.