|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2566-48-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-02-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2566-60-LE21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2566-60-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
|
|
R.U.T. |
69.090.700-3 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA |
|
Comuna |
Chépica
|
|
Impuesto |
3154422,56 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
IBF Gestión de Activos |
|
Razón Social |
COMERCIAL IBF SPA
|
|
R.U.T. |
77.266.833-3 |
|
Sucursal |
IBF Gestión de Activos |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83121703
| Servicios relacionados con Internet | 1 | Unidad | Adquisición de Mobiliario y Equipamiento para Sala Cuna "Cariñositos", JUNJI, de acuerdo a las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, adjuntas. | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DE LA COMUNA DE CHEPICA - MAS INFORMACION EN FICHA TECNICA ADJUNTA - PRECIO NETO |
$ 16.602.224,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.602.224
|
$ 16.602.224
|
|
|
Total Neto
|
$ 16.602.224
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.154.423
|
|
$ 19.756.647
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.