Orden de Compra. Nº2566-57-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2566-48-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2566-57-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2566-48-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita cancelación de orden de compra, por no cumplir con las Bases Administrativas, entrega de Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato y a la no firma del Contrato. De acuerdo a Decreto Alcaldicio N°614, adjunto.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2566-48-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA
Comuna Chépica
Impuesto 0,19
Dirección de Envío de la Factura CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR
Razón Social PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR
R.U.T. 8.721.025-1
Sucursal PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadContrato de Suministro para Mantención y Reparación de los Vehículos del Departamento Administrativo de Educación Municipal de Chépica, de acuerdo a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos, adjuntos.propuesta para mantenimiento preventivo y correctivo vehículos daem $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.