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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2566-61-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales oficina y útiles escolares Esc.Especial |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2566-45-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Facturación |
Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica |
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Comuna |
Chépica
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Impuesto |
270139,435 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
119974143 |
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Razón Social |
CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES
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R.U.T. |
11.997.414-3 |
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Sucursal |
119974143 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad | MATERIALES DE OFICINA Y UTILES ESCOLARES PARA ESCUELA ESPECIAL SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°4820 Y 4822.- | |
$ 1.421.787,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.421.787
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$ 1.421.787
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Total Neto
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$ 1.421.786
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 270.139
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$ 1.691.925
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.