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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2566-644-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-08-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2566-48-LE17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2566-48-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA |
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Comuna |
Chépica
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MF PRODUCCIONES |
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Razón Social |
MF PRODUCCIONES SPA
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R.U.T. |
76.507.733-8 |
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Sucursal |
MF PRODUCCIONES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86131501
| Teatro | 1 | Unidad | Contratación de Servicio de Festival de Teatro para los alumnos del Colegio Libertador O'Higgins y Liceo Fermín del Real Castillo de Chépica, de acuerdo a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Anexos. | El presupuesto contempla honorarios del Equipo de Trabajo y los Gastos operacionales relacionales al proyecto.
El Equipo de Trabajo está compuesto por:
Directora, Productora, Encargdo de Material Pedagógico,Técnico en sonido, Técnico en Iluminación y |
$ 7.500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.500.000
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$ 7.500.000
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Total Neto
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$ 7.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 7.500.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.