Orden de Compra. Nº2566-89-SE18 "Compra de Insumos de Aseo Cielo Azul"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2566-89-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos de Aseo Cielo Azul
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2566-59-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
Comuna Chépica
Impuesto 112770,7
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jacqueline aurora
Razón Social liquidadora ham limitada
R.U.T. 76.396.956-8
Sucursal jacqueline aurora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131705
Accesorios para urinarios o aseos1Unidad no definidaSegun Cotizacion N°37  $ 593.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.530 $ 593.530
Total Neto $ 593.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.771
TOTAL OC $ 706.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.