Orden de Compra. Nº2566-90-SE23 "Materiales de aseo Escuelas de Chepica"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2566-90-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Escuelas de Chepica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2566-48-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007001 del sistema MATERIALES DE ASEO D.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION-
Comuna Chépica
Impuesto 843113,6
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jacqueline aurora
Razón Social liquidadora ham limitada
R.U.T. 76.396.956-8
Sucursal jacqueline aurora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211901
Paños para herramientas1UnidadMateriales de aseo para Escuela Luis Arturo Zuñiga Fuentes, según cotizacion adjunta n°426  $ 2.774.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774.880 $ 2.774.880
31211901
Paños para herramientas1UnidadMateriales de aseo para Escuela Estrella de David, según cotizacion adjunta n°425  $ 112.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.540 $ 112.540
31211901
Paños para herramientas1UnidadMateriales de aseo para Escuela Gabriela Mistral, según cotizacion adjunta n°429  $ 120.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.200 $ 120.200
31211901
Paños para herramientas1UnidadMateriales de aseo para Escuela Angel Maria, según cotizacion adjunta n°428  $ 310.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.620 $ 310.620
31211901
Paños para herramientas1UnidadMateriales de aseo para Escuela Luz Maria Crespo Ureta, según cotizacion adjunta n°427  $ 1.119.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.119.200 $ 1.119.200
Total Neto $ 4.437.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 843.114
TOTAL OC $ 5.280.554


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.