Orden de Compra. Nº2566-975-SE17 "Compra de Tintas para Esc. 316"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2566-975-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra de Tintas para Esc. 316
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2566-11-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
Comuna Chépica
Impuesto 19500,65
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 119974143
Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES
R.U.T. 11.997.414-3
Sucursal 119974143
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas1UnidadCOMPRA DE TINTAS SEGÚN COTIZACIÓN Nº 2572 DE FECHA 02-11-2017.-  $ 102.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.635 $ 102.635
Total Neto $ 102.635
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.501
TOTAL OC $ 122.136


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.