Orden de Compra. Nº2568-1-SE19 "Servicio Lavado implementos Seguridad"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2568-1-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicio Lavado implementos Seguridad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VI Region - U.G. Manejo Del Fuego
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. San Juan S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 732
Usuario SIGFE Hirribarra
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Avda. San Juan S/N
Comuna Machalí
Impuesto 97961,91
Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ma
Razón Social MARISOL DEL CARMEN GUZMAN DONOSO
R.U.T. 10.591.573-k
Sucursal ma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101502
Servicios de limpieza de lavabos275UnidadServicio de lavado BarboquejosServicio de lavado Barboquejos $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750
76101502
Servicios de limpieza de lavabos247UnidadServicio de lavado Mochilas transportadora de aguaServicio de lavado Mochilas transportadora de agua $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.976 $ 248.976
76101502
Servicios de limpieza de lavabos227UnidadServicio de lavado Bolso marinero rojoServicio de lavado Bolso marinero rojo $ 881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.987 $ 199.987
76101502
Servicios de limpieza de lavabos3UnidadServicio de lavado Piernera operador motosierraServicio de lavado Piernera operador motosierra $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.791 $ 4.791
76101502
Servicios de limpieza de lavabos59UnidadServicio de lavado Perchera porta radioServicio de lavado Perchera porta radio $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.085 $ 48.085
Total Neto $ 515.589
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.962
TOTAL OC $ 613.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.