Orden de Compra. Nº2568-117-SE26 "Cov.sum.serv. mantención Linea Blanca 2568-16-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2568-117-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Cov.sum.serv. mantención Linea Blanca 2568-16-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2568-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VI Region - U.G. Manejo Del Fuego
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. San Juan S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 321
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Avda. San Juan S/N
Comuna Machalí
Impuesto 625100
Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alejandro Andres
Razón Social P y R
R.U.T. 76.289.187-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alejandro Andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería4Unidad“Servicio de mantención preventiva y reparación de línea blanca DEPRIF Región de O´Higgins, MANTENCION REFRIGERADORES MADENSA, NEX , CALEFONT Y CONGELADORA. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería3Unidad“Servicio de mantención preventiva y reparación de línea blanca DEPRIF Región de O´Higgins, MANTENCION REFRIGERADORES MADENSA. $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería7Unidad“Servicio de mantención preventiva y reparación de línea blanca DEPRIF Región de O´Higgins, MANTENCION DE HORNOS INDUSTRIALES. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad“Servicio de mantención preventiva y reparación de línea blanca DEPRIF Región de O´Higgins, MANTENCION REPARACION DE LAVADORAS VARIAS. $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Total Neto $ 3.290.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 625.100
TOTAL OC $ 3.915.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.