Orden de Compra. Nº
2568-157-SE23
"
Alimentación Refuerzo mes de Abril.
"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2568-157-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
Alimentación Refuerzo mes de Abril.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2568-2-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
VI Region - U.G. Manejo Del Fuego
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Avda. San Juan S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 460
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Facturación
Avda. San Juan S/N
Comuna
Machalí
Impuesto
4942273,92
Dirección de Envío de la Factura
Avda. San Juan S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Claudio Carreño Mancilla
Razón Social
CLAUDIO JOAQUÍN DEL CARMEN CARREÑO MANCILLA
R.U.T.
6.807.277-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Claudio Carreño Mancilla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1550
Unidad
Servicio de Alimentación (desayuno,almuerzo,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales, CONAF Región de O’Higgins
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DESAYUNO .PARA PERSONAL DE BRIGADAS
$ 2.784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.315.200
$ 4.315.200
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1896
Unidad
Servicio de Alimentación (desayuno,almuerzo,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales, CONAF Región de O’Higgins
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CENA .PARA PERSONAL DE BRIGADAS
$ 4.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.917.696
$ 7.917.696
93131608
Servicios de suministro de alimentos
40
Unidad
RACION DE COMBATE NORMAL
RACION DE COMBATE NORMAL
$ 16.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672.000
$ 672.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1872
Unidad
Servicio de Alimentación (desayuno,almuerzo,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales, CONAF Región de O’Higgins
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ALMUERZO .PARA PERSONAL DE BRIGADAS
$ 4.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.817.472
$ 7.817.472
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1900
Unidad
Servicio de Alimentación (desayuno,almuerzo,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales, CONAF Región de O’Higgins
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ONCE .PARA PERSONAL DE BRIGADAS
$ 2.784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.289.600
$ 5.289.600
Total Neto
$ 26.011.968
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.942.274
TOTAL OC
$ 30.954.242
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.