Orden de Compra. Nº
2568-2080-SE25
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Alimentacion brigadas refuerzo mes Marzo.
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Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2568-2080-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Alimentacion brigadas refuerzo mes Marzo.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2568-5-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
VI Region - U.G. Manejo Del Fuego
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Avda. San Juan S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 252
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Facturación
Avda. San Juan S/N, interior Estadio Guillermo Chacón - Machali
Comuna
Machalí
Impuesto
5383821,95
Dirección de Envío de la Factura
Avda. San Juan S/N, interior Estadio Guillermo Chacón - Machali
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Claudio Carreño Mancilla
Razón Social
CLAUDIO JOAQUÍN DEL CARMEN CARREÑO MANCILLA
R.U.T.
6.807.277-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Claudio Carreño Mancilla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1276
Unidad
Servicio de Alimentación (desayuno ,almuerzo ,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales ,CONAF Región de O’Higgins.
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DESAYUNO.PARA PERSONAL DE BRIGADAS.
$ 3.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.733.960
$ 4.733.960
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1459
Unidad
Servicio de Alimentación (desayuno ,almuerzo ,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales ,CONAF Región de O’Higgins.
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ALMUERZO.PARA PERSONAL DE BRIGADAS.
$ 5.565,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.119.335
$ 8.119.335
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1457
Unidad
Servicio de Alimentación (desayuno ,almuerzo ,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales ,CONAF Región de O’Higgins.
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ONCE .PARA PERSONAL DE BRIGADAS.
$ 3.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.405.470
$ 5.405.470
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1512
Unidad
Servicio de Alimentación (desayuno ,almuerzo ,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales ,CONAF Región de O’Higgins.
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CENA .PARA PERSONAL DE BRIGADAS.
$ 5.565,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.414.280
$ 8.414.280
93131608
Servicios de suministro de alimentos
94
Unidad
SERVICIO DE RACIÓNDE COMBATE MEJORADA EXTENDIDA.
SERVICIO DE RACIÓNDE COMBATE MEJORADA EXTENDIDA.
$ 17.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.662.860
$ 1.662.860
Total Neto
$ 28.335.905
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.383.822
TOTAL OC
$ 33.719.727
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.