Orden de Compra. Nº2568-2080-SE25 "Alimentacion brigadas refuerzo mes Marzo."
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2568-2080-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Alimentacion brigadas refuerzo mes Marzo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2568-5-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VI Region - U.G. Manejo Del Fuego
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. San Juan S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 252
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Avda. San Juan S/N, interior Estadio Guillermo Chacón - Machali
Comuna Machalí
Impuesto 5383821,95
Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan S/N, interior Estadio Guillermo Chacón - Machali
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudio Carreño Mancilla
Razón Social CLAUDIO JOAQUÍN DEL CARMEN CARREÑO MANCILLA
R.U.T. 6.807.277-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Claudio Carreño Mancilla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1276UnidadServicio de Alimentación (desayuno ,almuerzo ,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales ,CONAF Región de O’Higgins.SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DESAYUNO.PARA PERSONAL DE BRIGADAS. $ 3.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.733.960 $ 4.733.960
93131608
Servicios de suministro de alimentos1459UnidadServicio de Alimentación (desayuno ,almuerzo ,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales ,CONAF Región de O’Higgins.SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ALMUERZO.PARA PERSONAL DE BRIGADAS. $ 5.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.119.335 $ 8.119.335
93131608
Servicios de suministro de alimentos1457UnidadServicio de Alimentación (desayuno ,almuerzo ,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales ,CONAF Región de O’Higgins.SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ONCE .PARA PERSONAL DE BRIGADAS. $ 3.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.405.470 $ 5.405.470
93131608
Servicios de suministro de alimentos1512UnidadServicio de Alimentación (desayuno ,almuerzo ,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales ,CONAF Región de O’Higgins.SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CENA .PARA PERSONAL DE BRIGADAS. $ 5.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.414.280 $ 8.414.280
93131608
Servicios de suministro de alimentos94UnidadSERVICIO DE RACIÓNDE COMBATE MEJORADA EXTENDIDA.SERVICIO DE RACIÓNDE COMBATE MEJORADA EXTENDIDA. $ 17.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.662.860 $ 1.662.860
Total Neto $ 28.335.905
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.383.822
TOTAL OC $ 33.719.727


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.