Orden de Compra. Nº2568-2158-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1035-17-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2568-2158-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1035-17-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1035-17-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VI Region - U.G. Manejo Del Fuego
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. San Juan S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 626
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Avda. San Juan S/N, interior Estadio Guillermo Chacón - Machali
Comuna Machalí
Impuesto 946200
Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan S/N, interior Estadio Guillermo Chacón - Machali
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sofia
Razón Social SOFIA DEL CARMEN CORNEJO VARGAS
R.U.T. 14.535.522-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sofia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos150Unidad no definidaCurso CI-SCI, Tanumé DEPRIF en CEF Tanumé Comuna Pichilemu, Conaf Región de O "Higgins. 30 Desayunos diarios por cinco días (Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes) $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos150Unidad no definidaCurso CI-SCI, Tanumé DEPRIF en CEF Tanumé Comuna Pichilemu, Conaf Región de O "Higgins. 30 Almuerzos diarios por cinco días (Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos120Unidad no definidaCurso CI-SCI, Tanumé DEPRIF en CEF Tanumé Comuna Pichilemu, Conaf Región de O "Higgins. 30 Coffe Break diarios por cuatro días (Lunes, Martes, Miércoles y Jueves) $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos150Unidad no definidaCurso CI-SCI, Tanumé DEPRIF en CEF Tanumé Comuna Pichilemu, Conaf Región de O "Higgins. 30 Cenas diarias por cinco días (Domingo, Lunes, Martes, Miércoles y Jueves) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos6DíaCurso CI-SCI, Tanumé DEPRIF en CEF Tanumé Comuna Pichilemu, Conaf Región de O "Higgins. Servicio de Limpieza por 6 días (Desde el domingo 28/09 al viernes 03/10) $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
Total Neto $ 4.980.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 946.200
TOTAL OC $ 5.926.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.