Orden de Compra. Nº
2568-2158-SE25
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1035-17-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2568-2158-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1035-17-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1035-17-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
VI Region - U.G. Manejo Del Fuego
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Avda. San Juan S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 626
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Facturación
Avda. San Juan S/N, interior Estadio Guillermo Chacón - Machali
Comuna
Machalí
Impuesto
946200
Dirección de Envío de la Factura
Avda. San Juan S/N, interior Estadio Guillermo Chacón - Machali
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sofia
Razón Social
SOFIA DEL CARMEN CORNEJO VARGAS
R.U.T.
14.535.522-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sofia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
150
Unidad no definida
Curso CI-SCI, Tanumé DEPRIF en CEF Tanumé Comuna Pichilemu, Conaf Región de O "Higgins.
30 Desayunos diarios por cinco días (Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes)
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750.000
$ 750.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
150
Unidad no definida
Curso CI-SCI, Tanumé DEPRIF en CEF Tanumé Comuna Pichilemu, Conaf Región de O "Higgins.
30 Almuerzos diarios por cinco días (Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes)
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800.000
$ 1.800.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
120
Unidad no definida
Curso CI-SCI, Tanumé DEPRIF en CEF Tanumé Comuna Pichilemu, Conaf Región de O "Higgins.
30 Coffe Break diarios por cuatro días (Lunes, Martes, Miércoles y Jueves)
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
150
Unidad no definida
Curso CI-SCI, Tanumé DEPRIF en CEF Tanumé Comuna Pichilemu, Conaf Región de O "Higgins.
30 Cenas diarias por cinco días (Domingo, Lunes, Martes, Miércoles y Jueves)
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800.000
$ 1.800.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
6
Día
Curso CI-SCI, Tanumé DEPRIF en CEF Tanumé Comuna Pichilemu, Conaf Región de O "Higgins.
Servicio de Limpieza por 6 días (Desde el domingo 28/09 al viernes 03/10)
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.000
$ 270.000
Total Neto
$ 4.980.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 946.200
TOTAL OC
$ 5.926.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.