Orden de Compra. Nº
2568-217-SE23
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Alimentación Brigadas base mes de Mayo
"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2568-217-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
Alimentación Brigadas base mes de Mayo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2568-2-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
VI Region - U.G. Manejo Del Fuego
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Avda. San Juan S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 675
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Facturación
Avda. San Juan S/N
Comuna
Machalí
Impuesto
9592361,28
Dirección de Envío de la Factura
Avda. San Juan S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Claudio Carreño Mancilla
Razón Social
CLAUDIO JOAQUÍN DEL CARMEN CARREÑO MANCILLA
R.U.T.
6.807.277-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Claudio Carreño Mancilla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3469
Unidad
Servicio de Alimentación (desayuno,almuerzo,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales, CONAF Región de O’Higgins
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DESAYUNO .PARA PERSONAL DE BRIGADAS.
$ 2.784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.657.696
$ 9.657.696
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3614
Unidad
Servicio de Alimentación (desayuno,almuerzo,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales, CONAF Región de O’Higgins
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ALMUERZO .PARA PERSONAL DE BRIGADAS.
$ 4.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.092.064
$ 15.092.064
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3654
Unidad
Servicio de Alimentación (desayuno,almuerzo,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales, CONAF Región de O’Higgins
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ONCE .PARA PERSONAL DE BRIGADAS.
$ 2.784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.172.736
$ 10.172.736
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3566
Unidad
Servicio de Alimentación (desayuno,almuerzo,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales, CONAF Región de O’Higgins
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CENA .PARA PERSONAL DE BRIGADAS.
$ 4.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.891.616
$ 14.891.616
93131608
Servicios de suministro de alimentos
40
Unidad
Servicio de Ración de Combate Normal
SERVICIO DE RACIÓN DE COMBATE
$ 16.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672.000
$ 672.000
Total Neto
$ 50.486.112
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.592.361
TOTAL OC
$ 60.078.473
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.