Orden de Compra. Nº2568-357-SE22 "Alimentacion convenio mes de Noviembre"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2568-357-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Alimentacion convenio mes de Noviembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2568-2-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VI Region - U.G. Manejo Del Fuego
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. San Juan S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1182
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Avda. San Juan S/N, interior Estadio Guillermo Chacón - Machali
Comuna Machalí
Impuesto 1250196,96
Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan S/N, interior Estadio Guillermo Chacón - Machali
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudio Carreño Mancilla
Razón Social CLAUDIO JOAQUÍN DEL CARMEN CARREÑO MANCILLA
R.U.T. 6.807.277-8
Sucursal Claudio Carreño Mancilla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos473UnidadServicio de Alimentación (desayuno,almuerzo,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales, CONAF Región de O’HigginsSERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ALMUERZO.PARA PERSONAL DE BRIGADAS $ 4.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975.248 $ 1.975.248
93131608
Servicios de suministro de alimentos473UnidadServicio de Alimentación (desayuno,almuerzo,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales, CONAF Región de O’HigginsSERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ONCE .PARA PERSONAL DE BRIGADAS $ 2.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.316.832 $ 1.316.832
93131608
Servicios de suministro de alimentos473UnidadServicio de Alimentación (desayuno,almuerzo,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales, CONAF Región de O’HigginsSERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DESAYUNO.PARA PERSONAL DE BRIGADAS $ 2.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.316.832 $ 1.316.832
93131608
Servicios de suministro de alimentos472UnidadServicio de Alimentación (desayuno,almuerzo,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales, CONAF Región de O’HigginsSERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CENA .PARA PERSONAL DE BRIGADAS $ 4.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.971.072 $ 1.971.072
Total Neto $ 6.579.984
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.250.197
TOTAL OC $ 7.830.181


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.