Orden de Compra. Nº
2568-357-SE22
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Alimentacion convenio mes de Noviembre
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Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2568-357-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
Alimentacion convenio mes de Noviembre
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2568-2-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
VI Region - U.G. Manejo Del Fuego
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Avda. San Juan S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1182
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Facturación
Avda. San Juan S/N, interior Estadio Guillermo Chacón - Machali
Comuna
Machalí
Impuesto
1250196,96
Dirección de Envío de la Factura
Avda. San Juan S/N, interior Estadio Guillermo Chacón - Machali
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Claudio Carreño Mancilla
Razón Social
CLAUDIO JOAQUÍN DEL CARMEN CARREÑO MANCILLA
R.U.T.
6.807.277-8
Sucursal
Claudio Carreño Mancilla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
473
Unidad
Servicio de Alimentación (desayuno,almuerzo,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales, CONAF Región de O’Higgins
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ALMUERZO.PARA PERSONAL DE BRIGADAS
$ 4.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.975.248
$ 1.975.248
93131608
Servicios de suministro de alimentos
473
Unidad
Servicio de Alimentación (desayuno,almuerzo,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales, CONAF Región de O’Higgins
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ONCE .PARA PERSONAL DE BRIGADAS
$ 2.784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.316.832
$ 1.316.832
93131608
Servicios de suministro de alimentos
473
Unidad
Servicio de Alimentación (desayuno,almuerzo,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales, CONAF Región de O’Higgins
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DESAYUNO.PARA PERSONAL DE BRIGADAS
$ 2.784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.316.832
$ 1.316.832
93131608
Servicios de suministro de alimentos
472
Unidad
Servicio de Alimentación (desayuno,almuerzo,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales, CONAF Región de O’Higgins
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CENA .PARA PERSONAL DE BRIGADAS
$ 4.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.971.072
$ 1.971.072
Total Neto
$ 6.579.984
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.250.197
TOTAL OC
$ 7.830.181
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.