Orden de Compra. Nº
2568-41-SE25
"
Serv. alimentación brigadas mes de enero Codelco.
"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2568-41-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
Serv. alimentación brigadas mes de enero Codelco.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2568-5-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
VI Region - U.G. Manejo Del Fuego
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Avda. San Juan S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 63
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Facturación
Avda. San Juan S/N
Comuna
Machalí
Impuesto
1905283,9
Dirección de Envío de la Factura
Avda. San Juan S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Claudio Carreño Mancilla
Razón Social
CLAUDIO JOAQUÍN DEL CARMEN CARREÑO MANCILLA
R.U.T.
6.807.277-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Claudio Carreño Mancilla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
517
Unidad
Servicio de Alimentación(desayuno ,almuerzo, once y cena)para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendió Forestales ,CONAF Región de O'Higgins.
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DESAYUNO.PARA PERSONAL DE BRIGADAS.
$ 3.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.918.070
$ 1.918.070
93131608
Servicios de suministro de alimentos
532
Unidad
Servicio de Alimentación(desayuno ,almuerzo, once y cena)para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendió Forestales ,CONAF Región de O'Higgins.
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ALMUERZO .PARA PERSONAL DE BRIGADAS.
$ 5.565,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.960.580
$ 2.960.580
93131608
Servicios de suministro de alimentos
535
Unidad
Servicio de Alimentación(desayuno ,almuerzo, once y cena)para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendió Forestales ,CONAF Región de O'Higgins.
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ONCE .PARA PERSONAL DE BRIGADAS.
$ 3.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.984.850
$ 1.984.850
93131608
Servicios de suministro de alimentos
540
Unidad
Servicio de Alimentación(desayuno ,almuerzo, once y cena)para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendió Forestales ,CONAF Región de O'Higgins.
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CENA .PARA PERSONAL DE BRIGADAS
$ 5.565,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.005.100
$ 3.005.100
93131608
Servicios de suministro de alimentos
9
Unidad
SERVICIO DE RACIÓN DE COMBATE MEJORADA EXTENDIDA.
SERVICIO DE RACIÓN DE COMBATE MEJORADA EXTENDIDA.
$ 17.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.210
$ 159.210
Total Neto
$ 10.027.810
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.905.284
TOTAL OC
$ 11.933.094
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.