Orden de Compra. Nº
2568-423-SE24
"
ERVICIO DE ALIMENTACIÓN MES DE OCTUBRE REFUERZO.
"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2568-423-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
ERVICIO DE ALIMENTACIÓN MES DE OCTUBRE REFUERZO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2568-5-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
VI Region - U.G. Manejo Del Fuego
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Avda. San Juan S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1216
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Facturación
Avda. San Juan S/N
Comuna
Machalí
Impuesto
5030096,1
Dirección de Envío de la Factura
Avda. San Juan S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Claudio Carreño Mancilla
Razón Social
CLAUDIO JOAQUÍN DEL CARMEN CARREÑO MANCILLA
R.U.T.
6.807.277-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Claudio Carreño Mancilla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1152
Unidad no definida
Servicio de Alimentación(desayuno ,almuerzo ,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales, CONAF Región de O’Higgins
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DESAYUNO PARA PERSONAL DE BRIGADAS REFUERZO.
$ 3.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.273.920
$ 4.273.920
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1468
Unidad no definida
Servicio de Alimentación(desayuno ,almuerzo ,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales, CONAF Región de O’Higgins
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ALMUERZO PARA PERSONAL DE BRIGADAS REFUERZO.
$ 5.565,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.169.420
$ 8.169.420
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1475
Unidad no definida
Servicio de Alimentación(desayuno ,almuerzo ,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales, CONAF Región de O’Higgins
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ONCE PARA PERSONAL DE BRIGADAS REFUERZO.
$ 3.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.472.250
$ 5.472.250
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1468
Unidad no definida
Servicio de Alimentación(desayuno ,almuerzo ,once y cena) para personal de Brigadas Bases y Reforzamiento, Personal Técnico asignado a Brigadas, Departamento Protección Contra Incendio Forestales, CONAF Región de O’Higgins
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CENA PARA PERSONAL DE BRIGADAS REFUERZO.
$ 5.565,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.169.420
$ 8.169.420
93131608
Servicios de suministro de alimentos
22
Unidad no definida
SERVICIO DE RACIÓN DE COMBATE EXTENDIDO MEJORADA.
SERVICIO DE RACIÓN DE COMBATE EXTENDIDO MEJORADA.
$ 17.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 389.180
$ 389.180
Total Neto
$ 26.474.190
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.030.096
TOTAL OC
$ 31.504.286
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.