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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2569-282-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Serv. de Transporte de Materiales Miradores Cahuil. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VI - Provinciales Cardenal Caro y Colchagua |
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Razón Social |
Corporación Nacional Forestal - CONAF
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
J.J. Prieto 809 Pichilemu |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Nacional Forestal - CONAF
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Federico Errázuriz 397 - Pichilemu |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
17100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Federico Errázuriz 397 - Pichilemu |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-12-2009 |
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Proveedor |
segundo jorquera ramirez |
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Razón Social |
SEGUNDO ENRIQUE DE JESUS JORQUERA RAMIREZ
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R.U.T. |
8.818.896-9 |
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Sucursal |
segundo jorquera ramirez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78101801
| Servicios de transporte local en camión | 6 | Unidad no definida | Servicio de transporte de arena y piedra laja desde la rivera de la laguna Cahuil hasta lugar de construcciòn de Miradores. | Servicio de transporte de material. |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 90.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.100
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$ 107.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.