Orden de Compra. Nº2569-29-SE13 "Servicio Mantención de Vehiculos"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2569-29-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2013
Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantención de Vehiculos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1035-5-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VI - Provinciales Cardenal Caro y Colchagua
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Calle Topocalma 445 - Pichilemu
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Federico Errázuriz 397 - Pichilemu
Comuna Pichilemu
Impuesto 11521,41
Dirección de Envío de la Factura Federico Errázuriz 397 - Pichilemu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sanchirico
Razón Social SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.844.150-0
Sucursal Sanchirico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1Unidad no definidaservicio de reparación según orden de trabajo   $ 60.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.639 $ 60.639
Total Neto $ 60.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.521
TOTAL OC $ 72.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.