Orden de Compra. Nº2569-50-SE08 "Combustible Motobomba Conv. CONAF - DOH Of. Pro"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2569-50-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2008
Nombre de la Orden de Compra Combustible Motobomba Conv. CONAF - DOH Of. Pro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Convenio CONAF - DOH RUT N° 61.202.000-0 Cod. 114-05-07
Proveniente de Licitación 2570-3-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VI - Provinciales Cardenal Caro y Colchagua
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra J.J. Prieto 809 Pichilemu
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Federico Errázuriz 397 - Pichilemu
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Federico Errázuriz 397 - Pichilemu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC HERRERA PRADO LTDA
R.U.T. 78.813.160-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
Bencina1UnidadBencinaCombustible 93 Octanos Motobomba , San Fernando $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.