Orden de Compra. Nº2570-49-SE07 "adq.alimento convenio codelco"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2570-49-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2007
Nombre de la Orden de Compra adq.alimento convenio codelco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas adq. alimento para faenas de riego en los campamentos del convenio codelco
Proveniente de Licitación 2570-25-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VI Región - Convenio Codelco
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Calle Alcázar N°444, Rancagua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Calle Alcázar N°444, Rancagua
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Alcázar N°444, Rancagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ELIZARDO DEL CARMEN RIVERA ABARCA
R.U.T. 6.307.454-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1UnidadVerduras frescasregulariza facturas $ 1.150.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.415 $ 1.150.415
Total Neto $ 1.150.415
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1.150.415


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.