Orden de Compra. Nº2570-72-SE08 "Servicio alimentación Conv. Codelco"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2570-72-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-04-2008
Nombre de la Orden de Compra Servicio alimentación Conv. Codelco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Serv. alimentos Campamentos Conv. Codelco
Proveniente de Licitación 2570-30-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VI Región - Convenio Codelco
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Calle Alcázar N°444, Rancagua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Calle Alcázar N°444, Rancagua
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Alcázar N°444, Rancagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL URIMO LTDA
R.U.T. 76.345.400-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadServicios de suministro de alimentosRegulariza Fact.- 2953 $ 28.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.840 $ 28.840
Total Neto $ 28.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 28.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.