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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2571-25-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2571-12-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VI Región - Provincial Colchagua |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Valdivia 948 Interior B |
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Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
44706,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valdivia 948 Interior B |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOINTRA |
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Razón Social |
SOINTRA SPA
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R.U.T. |
77.610.265-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOINTRA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180102
| Reparación de Transmisión | 1 | Unidad | Se requiere:
Reemplazos Esenciales: Aceite de motor, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible (diésel), filtro de aire acondicionado (polen).
Inspecciones Clave: Sistema de frenos, revisión de niveles de fluidos, revisión de suspensión y dirección, inspección de correas de accesorios, alineación y balanceo.
Frenos: Verificación del desgaste de pastillas y discos.
La entrega y retiro de la camioneta, se hace por parte de CONAF. Servicio prestado principalmente en San Fernando. | |
$ 235.295,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 235.295
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$ 235.295
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Total Neto
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$ 235.295
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.706
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$ 280.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.