Orden de Compra. Nº2574-3-SE18 "REPARACIÓN MOTOSIERRA"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2574-3-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-01-2018
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN MOTOSIERRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1036-16-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII region - Concepcion
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra LINCOYAN 471 2do.Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación LINCOYAN 471 2do.Piso
Comuna Concepción
Impuesto 21171,89
Dirección de Envío de la Factura LINCOYAN 471 2do.Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MILLAR Y AREVALO LTDA
Razón Social COMERCIAL MILLAR Y AREVALO LIMITADA
R.U.T. 89.672.700-1
Sucursal COMERCIAL MILLAR Y AREVALO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadREPARACIÓN MOTOSIERRA STIHL MS 361, SERIE 175279466.REPARACIÓN MOTOSIERRA STIHL MS 361, SERIE 175279466. $ 111.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.431 $ 111.431
Total Neto $ 111.431
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.172
TOTAL OC $ 132.603


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.