Orden de Compra. Nº2574-9-SE17 "REPARACIÓN MOTOSIERRA"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2574-9-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2017
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN MOTOSIERRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1036-16-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII region - Concepcion
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra LINCOYAN 471 2do.Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación LINCOYAN 471 2do.Piso
Comuna Concepción
Impuesto 12893,4
Dirección de Envío de la Factura LINCOYAN 471 2do.Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-01-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MILLAR Y AREVALO LTDA
Razón Social COMERCIAL MILLAR Y AREVALO LIMITADA
R.U.T. 89.672.700-1
Sucursal COMERCIAL MILLAR Y AREVALO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadREPARACIÓN MOTOSIERRA STIHL MS-360 SERIE N°175455398REPARACIÓN MOTOSIERRA STIHL MS-360 SERIE N°175455398 $ 67.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.860 $ 67.860
Total Neto $ 67.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.893
TOTAL OC $ 80.753


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.