Orden de Compra. Nº2575-1-SE15 "MANT. 80 MIL KM. FHWT 21"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2575-1-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2015
Nombre de la Orden de Compra MANT. 80 MIL KM. FHWT 21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1036-4-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII Región - Provincial Bío-Bío
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Jose Manso de Velasco 275
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Jose Manso de Velasco 275
Comuna Los Angeles
Impuesto 73619,11
Dirección de Envío de la Factura Jose Manso de Velasco 275
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nissan Marubeni
Razón Social MARUBENI AUTO LIMITADA
R.U.T. 76.510.830-6
Sucursal Nissan Marubeni
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141804
Inspección de equipamientos1UnidadMANTENCIÓN 80 MIL km CMTA FHWT 21 DEPRIF  $ 387.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.469 $ 387.469
Total Neto $ 387.469
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.619
TOTAL OC $ 461.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.