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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2575-145-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación Motobomba Aerodromo Maria Dolores. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VIII Región - Provincial Bío-Bío |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Jose Manso de Velasco 275 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Jose Manso de Velasco 275 |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
46170 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose Manso de Velasco 275 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JESSICA ANDREA |
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Razón Social |
ELECTRO-HIDRO S.P.A.
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R.U.T. |
76.407.402-5 |
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Sucursal |
JESSICA ANDREA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141601
| Logística | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE REPARACIÓN MOTOBOMBA DE PISCINA UTILIZADA EN AERÓDROMO MARIA DOLORES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN AERONAVES DE COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES. | |
$ 243.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 243.000
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$ 243.000
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Total Neto
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$ 243.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.170
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$ 289.170
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.