Orden de Compra. Nº2575-209-SE14 "mantención 70 mil kms.FHWT21"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2575-209-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-10-2014
Nombre de la Orden de Compra mantención 70 mil kms.FHWT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1036-4-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII Región - Provincial Bío-Bío
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Jose Manso de Velasco 275
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Jose Manso de Velasco 275
Comuna Los Angeles
Impuesto 43946,62
Dirección de Envío de la Factura Jose Manso de Velasco 275
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nissan Marubeni
Razón Social MARUBENI AUTO LIMITADA
R.U.T. 76.510.830-6
Sucursal Nissan Marubeni
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141804
Inspección de equipamientos1UnidadMANTENCIÓN 70 MIL CMTA FHWT21 DMF  $ 231.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.298 $ 231.298
Total Neto $ 231.298
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.947
TOTAL OC $ 275.245


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.