Orden de Compra. Nº2575-244-SE17 "Reparación baño brigada Primavera"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2575-244-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Reparación baño brigada Primavera
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII Región - Provincial Bío-Bío
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Jose Manso de Velasco 275
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Jose Manso de Velasco 275
Comuna Los Angeles
Impuesto 73445,45
Dirección de Envío de la Factura Jose Manso de Velasco 275
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 117943585
Razón Social SEBASTIAN ANTONIO MONARES CONEJEROS
R.U.T. 11.794.358-5
Sucursal 117943585
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadREPARACIÓN BAÑO BRIGADA PRIMAVERA DEPRIF  $ 386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.555 $ 386.555
Total Neto $ 386.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.445
TOTAL OC $ 460.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.