Orden de Compra. Nº2575-280-SE14 "REPARACIONES WF9536"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2575-280-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2014
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES WF9536
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1036-4-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII Región - Provincial Bío-Bío
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Jose Manso de Velasco 275
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Jose Manso de Velasco 275
Comuna Los Angeles
Impuesto 208455,08
Dirección de Envío de la Factura Jose Manso de Velasco 275
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS VENTHUR HNOS. Y CIA. LTDA.
Razón Social SERVICIOS VENTHUR HNOS Y CIA LTDA
R.U.T. 79.801.690-3
Sucursal SERVICIOS VENTHUR HNOS. Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141804
Inspección de equipamientos1Unidadreparaciones camioneta WF9536   $ 1.097.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.097.132 $ 1.097.132
Total Neto $ 1.097.132
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 208.455
TOTAL OC $ 1.305.587


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.