Orden de Compra. Nº2577-174-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2577-12-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2577-174-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2577-12-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2577-12-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INFORMATICA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999001 del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna Santiago
Impuesto 973949,5
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MTM COMUNICACIONES
Razón Social MTM COMUNICACIONES,INSTALAC.DE REDES, MANUEL A.TOR
R.U.T. 76.611.722-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MTM COMUNICACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202208
Conjuntos de cableado1UnidadCABLEADO ESTRUCTURADO EN OFICINAS EN EDIFICIO CORPORATIVO, SANTO DOMINGO 916, 6TO. PISO, DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS.NORMAIZACION E INSTALACION DE 43 PUNTOS DE RED Y UN ENLACE, GARANTIA DE LOS TRABAJOS 24 MESES. PLAZO DE EJECUSION 5 DIAS CORRIDOS $ 5.126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.126.050 $ 5.126.050
Total Neto $ 5.126.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 973.950
TOTAL OC $ 6.100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.