Orden de Compra. Nº2579-40-SE12 "COMPRA COMBUSTIBLE OF. PROV"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2579-40-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-10-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA COMBUSTIBLE OF. PROV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 633-28-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra III Región - Provincial Huasco
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Merced 731
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Merced 731
Comuna Vallenar
Impuesto 395168,0667
Dirección de Envío de la Factura Merced 731
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
R.U.T. 99.520.000-7
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1Unidad no definida   $ 2.079.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.079.832 $ 2.079.832
Total Neto $ 2.079.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 395.168
TOTAL OC $ 2.475.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.