Orden de Compra. Nº2579-44-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2579-10-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2579-44-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2579-10-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2579-10-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra III Región - Provincial Huasco
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Merced 731
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Merced 731
Comuna Vallenar
Impuesto 191596,57
Dirección de Envío de la Factura Merced 731
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carmen Del Rosario Aliste Osorio
Razón Social CARMEN DEL ROSARIO ALISTE OSORIO
R.U.T. 5.598.946-k
Sucursal Carmen Del Rosario Aliste Osorio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1Unidad“SERVICIO DE ALMUERZO PARA CEREMONIA DE CIERRE PROFOCAP ATACAMA 2009” COPIAPO  $ 1.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.403 $ 1.008.403
Total Neto $ 1.008.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.597
TOTAL OC $ 1.200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.