Orden de Compra. Nº2579-73-SE14 "AGUA PNLLCH MES DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2579-73-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2014
Nombre de la Orden de Compra AGUA PNLLCH MES DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2579-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra III Región - Provincial Huasco
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Merced 731
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Merced 731
Comuna Vallenar
Impuesto 145295,28
Dirección de Envío de la Factura Merced 731
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor transportes saavedra
Razón Social
R.U.T. 7.643.210-4
Sucursal transportes saavedra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua52Metro CúbicoCONTRATO SUMINISTRO AGUA POTABLE PARQUE NACIONAL LLANOS DE CHALLE.  $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.712 $ 764.712
Total Neto $ 764.712
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.295
TOTAL OC $ 910.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.