Orden de Compra. Nº
2580-134-SE26
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MANTENCION MAMPARAS PROTEX (GABINETE Y INGESIS)
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Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2580-134-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION MAMPARAS PROTEX (GABINETE Y INGESIS)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2580-22-R124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Superintendencia de Pensiones
Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
R.U.T.
60.818.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Bernardo O´Higgins N°1449, Piso 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 321 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
R.U.T.
60.818.000-1
Dirección de Facturación
Avenida Bernardo O´Higgins N°1449, Piso 14
Comuna
Santiago
Impuesto
46600,16
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Bernardo O´Higgins N°1449, Piso 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CELCIUS GROUP SPA
Razón Social
OBRAS DE INGENIERIA CELCIUS GROUP SPA
R.U.T.
76.131.217-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CELCIUS GROUP SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
7
Unidad no definida
4.1.1 Reparación, armado, desarmado y traslados internos de muebles en edificio, entre pisos zócalo, 1, 14,15,16,17 y 18
Cotización N°4378 Reparación, armado, desarmado y traslados internos de muebles en edificio, entre pisos zócalo, 1, 14,15,16,17 y 18
$ 30.658,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 214.606
$ 214.606
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad no definida
4.1.1 Reparación, armado, desarmado y traslados internos de muebles en edificio, entre pisos zócalo, 1, 14,15,16,17 y 18
Cotización N°4378 Reparación, armado, desarmado y traslados internos de muebles en edificio, entre pisos zócalo, 1, 14,15,16,17 y 18
$ 30.658,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.658
$ 30.658
Total Neto
$ 245.264
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.600
TOTAL OC
$ 291.864
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.