Orden de Compra. Nº2580-1377-SE25 "Servicio Octubre 2025 AWS_"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2580-1377-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio Octubre 2025 AWS_
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2580-15-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Superintendencia de Pensiones
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
R.U.T. 60.818.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O´Higgins N°1449, Piso 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1352 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
R.U.T. 60.818.000-1
Dirección de Facturación Avenida Bernardo O´Higgins N°1449, local 8
Comuna *
Impuesto 541,50722
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O´Higgins N°1449, local 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLARO CHILE SpA
Razón Social CLARO CHILE SPA
R.U.T. 96.799.250-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLARO CHILE SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112003
Centro de servicios de datos6995,76Unidad no definidaCréditos de Plataforma Cloud AWS 6.995,76 correspondiente a consumo octubre. Se indica descuento por US$3.954 que corresponde a cantidad de dólares pagado en exceso en factura Nº15863779 servicio septiembre orden de compra 2580-1219-SE25 (favor Para efectos de conversión de USD a CLP considerar el dólar informado por SII para el día de la emisión de la factura). Créditos de Plataforma Cloud AWS 6.995,76 US$ 1,05 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 7.345,55 US$ 7.345,55
Total Neto US$ 7.345,55
Descuento US$ 4.705,26
Cargos US$ 209,75
IVA  19  % US$ 541,51
TOTAL OC US$ 3.391,55


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.