|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2580-166-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
08-08-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2580-76-LE07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Pago mensual $2.280.812. IVA INCLUIDO |
|
Proveniente de Licitación
|
2580-76-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones
|
|
R.U.T. |
60.818.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Bernardo O´Higgins N°1449, Piso 14 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
4369959,72 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Bernardo O´Higgins N°1449, Piso 14 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM
|
|
R.U.T. |
76.178.390-4 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicios de limpieza de edificios | Según bases de Licitación que se adjuntan. |
$ 22.999.788,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.999.788
|
$ 22.999.788
|
|
|
Total Neto
|
$ 22.999.788
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.369.960
|
|
$ 27.369.748
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.