Orden de Compra. Nº2580-471-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2580-110-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Superintendencia de Pensiones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2580-471-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2580-110-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2580-110-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Superintendencia de Pensiones
Razón Social Superintendencia de Pensiones
R.U.T. 60.818.000-1
Dirección de Unidad de Compra Paseo Huérfanos 1273
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Superintendencia de Pensiones
R.U.T. 60.818.000-1
Dirección de Facturación Avenida Bernardo O´Higgins N°1449, Piso 14
Comuna Santiago Centro
Impuesto 21155,93
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O´Higgins N°1449, Piso 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Martinez
Razón Social AMPARITO DEL PILAR MARTINEZ FUENTES
R.U.T. 9.403.093-5
Sucursal Comercial Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad5 CARTUCHOS DE TINTA HP 74XL (CB336WL)  $ 111.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.347 $ 111.347
Total Neto $ 111.347
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.156
TOTAL OC $ 132.503


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.