|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2580-669-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio noviembre -Rancagua- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2580-23-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Superintendencia de Pensiones |
|
Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
|
|
R.U.T. |
60.818.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Bernardo O´Higgins N°1449, Piso 14 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
|
|
R.U.T. |
60.818.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Bernardo O´Higgins N°1449, local 8 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
88294,14 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Bernardo O´Higgins N°1449, local 8 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ASLIMP |
|
Razón Social |
ERITA DEL CARMEN OJEDA AVILEZ
|
|
R.U.T. |
7.427.244-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ASLIMP |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Monto calculado con 30 días con tarifa de 20 hrs semanales, $553.000.- IVA incluido. | Monto calculado con 30 días con tarifa de 20 hrs semanales, $553.000.- IVA incluido. |
$ 464.706,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 464.706
|
$ 464.706
|
|
|
Total Neto
|
$ 464.706
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 88.294
|
|
$ 553.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.