Orden de Compra. Nº2582-110-SE26 "OC DESDE 2582-18-LR20 febrero 2026"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2582-110-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-18-LR20 febrero 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-18-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna *
Impuesto 1490,3847
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cam Chile S.A.
Razón Social CAM CHILE SPA
R.U.T. 96.543.670-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cam Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público1Unidad no definidaMANTENCIÓN LUMINARIAS VAPOR SIN RECAMBIO FEBRERO 2026 SERVCIO DE MANTENCIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA COMUNA DE SANTIAGO. UF 506,38 UF 0,00 UF 0,00 UF 506,3800 UF 506,3800
39111603
Alumbrado público1Unidad no definidaMANTENCION LUMINARIAS LED SIN RECAMBIO FEBRERO 2026SERVCIO DE MANTENCIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA COMUNA DE SANTIAGO. UF 919,33 UF 0,00 UF 0,00 UF 919,3300 UF 919,3300
39111603
Alumbrado público1MesMANTENCION LUMINARIAS LED CON RECAMBIO FEBRERO 2026SERVCIO DE MANTENCIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA COMUNA DE SANTIAGO. UF 6.210,89 UF 0,00 UF 0,00 UF 6.210,8900 UF 6.210,8900
39111603
Alumbrado público1MesMANTENCION LUMINARIAS LED CON RECAMBIO PARQUE FORESTAL FEBRERO 2026SERVCIO DE MANTENCIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA COMUNA DE SANTIAGO. UF 121,18 UF 0,00 UF 0,00 UF 121,1800 UF 121,1800
39111603
Alumbrado público1MesMANTENCION LUMINARIAS LED CON RECAMBIO PARQUE DE LOS REYES FEBRERO 2026 SERVCIO DE MANTENCIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA COMUNA DE SANTIAGO. UF 86,35 UF 0,00 UF 0,00 UF 86,3500 UF 86,3500
Total Neto UF 7.844,1300
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 1.490,3847
TOTAL OC UF 9.334,5147


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.