Orden de Compra. Nº
2582-110-SE26
"
OC DESDE 2582-18-LR20 febrero 2026
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2582-110-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
OC DESDE 2582-18-LR20 febrero 2026
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2582-18-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECPLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Unidad de Fomento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna
*
Impuesto
1490,3847
Dirección de Envío de la Factura
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cam Chile S.A.
Razón Social
CAM CHILE SPA
R.U.T.
96.543.670-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Cam Chile S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111603
Alumbrado público
1
Unidad no definida
MANTENCIÓN LUMINARIAS VAPOR SIN RECAMBIO FEBRERO 2026
SERVCIO DE MANTENCIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA COMUNA DE SANTIAGO.
UF 506,38
UF 0,00
UF 0,00
UF 506,3800
UF 506,3800
39111603
Alumbrado público
1
Unidad no definida
MANTENCION LUMINARIAS LED SIN RECAMBIO FEBRERO 2026
SERVCIO DE MANTENCIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA COMUNA DE SANTIAGO.
UF 919,33
UF 0,00
UF 0,00
UF 919,3300
UF 919,3300
39111603
Alumbrado público
1
Mes
MANTENCION LUMINARIAS LED CON RECAMBIO FEBRERO 2026
SERVCIO DE MANTENCIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA COMUNA DE SANTIAGO.
UF 6.210,89
UF 0,00
UF 0,00
UF 6.210,8900
UF 6.210,8900
39111603
Alumbrado público
1
Mes
MANTENCION LUMINARIAS LED CON RECAMBIO PARQUE FORESTAL FEBRERO 2026
SERVCIO DE MANTENCIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA COMUNA DE SANTIAGO.
UF 121,18
UF 0,00
UF 0,00
UF 121,1800
UF 121,1800
39111603
Alumbrado público
1
Mes
MANTENCION LUMINARIAS LED CON RECAMBIO PARQUE DE LOS REYES FEBRERO 2026
SERVCIO DE MANTENCIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA COMUNA DE SANTIAGO.
UF 86,35
UF 0,00
UF 0,00
UF 86,3500
UF 86,3500
Total Neto
UF 7.844,1300
Descuento
UF 0,0000
Cargos
UF 0,0000
IVA
19
%
UF 1.490,3847
TOTAL OC
UF 9.334,5147
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.