Orden de Compra. Nº2582-151-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-2-LR19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2582-151-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-2-LR19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-2-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916, PISO 12, OFC. 1204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna Santiago
Impuesto 93789973,98
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inmobiliaria y Constructora Brinker S.A.
Razón Social Inmobiliaria y Constructora Brinker S.A.
R.U.T. 76.462.149-2
Sucursal Inmobiliaria y Constructora Brinker S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadPavimentación, arbolado y paisajismo, alumbrado público, mobiliario urbano, etc., al interior de la Remodelación San Borja.VALOR NETO DE LA OFERTA, MEJORAMIENTO PLAZA PEDREGAL $ 493.631.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.631.442 $ 493.631.442
Total Neto $ 493.631.442
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.789.974
TOTAL OC $ 587.421.416


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.