Orden de Compra. Nº2582-198-SE24 "OC DESDE 2582-36-LQ23 PEDIDO 711 OT 64"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2582-198-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2024
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-36-LQ23 PEDIDO 711 OT 64
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-36-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.002 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna Santiago
Impuesto 80199
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios4Unidad no definidaFaldones para escenarios, tela frontlight pvc 380 a 440grs. medidas 9x1mt. Color 4/0, sellado perimetral "Roller y faldones RRPP" Pedido 711 OT 64.Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". $ 40.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
82101501
Letreros publicitarios6UnidadPendones roller institucional, medidas 2x1mt. Color 4/0, mecanismo roller.Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000
82101501
Letreros publicitarios4UnidadFaldones para tarimas, tela frontlight pvc 380 a 440grs. Medidas 9x0.55mt. Color 4/0, sellado perimetral.Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". $ 22.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.100 $ 89.100
Total Neto $ 422.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.199
TOTAL OC $ 502.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.