Orden de Compra. Nº2582-2-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-54-LR19 2023 noviembre"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2582-2-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-54-LR19 2023 noviembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se cancela ya que se encuentra vigente la 2582-181-SE23, que es por el total del contrato.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-54-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.003 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna Santiago
Impuesto 3130076,2849
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA
Razón Social DISENOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA
R.U.T. 88.650.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221013
Parques1Unidad"CONCESIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SECTORES CENTRO, CENTRO PONIENTE Y SUR ORIENTE DE LA COMUNA DE SANTIAGO”, MES nov 2023"CONCESIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SECTORES CENTRO, CENTRO PONIENTE Y SUR ORIENTE DE LA COMUNA DE SANTIAGO”, MES nov 2023 $ 16.474.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.474.086 $ 16.474.086
Total Neto $ 16.474.086
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.130.076
TOTAL OC $ 19.604.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.